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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3974 Data de lançamento: 26/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMPADA MEIA LUZ BASE VIDRO 12,00 24,00
1.00 LAMPADA PISCA 12,00 12,00
1.00 TERMINAL FÊMEA, para conserto da parte elétrica do caminhão Iveco de placas ISA 6218. 2,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2022 LAMPADA MEIA LUZ BASE VIDRO LAMPADA PISCA TERMINAL FÊMEA, para conserto da parte elétrica do caminhão Iveco de placas ISA 6218. 38,00
26/07/2022 Liquidaqdo por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos Conforme DANFE Nº 890/041810536; 38,00
01/08/2022 Pagamento de Empenho 3974/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 38,00
TOTAL 38,00 38,00 38,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.