O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALESSANDRO GASPARETTI DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4127 Data de lançamento: 27/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARACHOQUE DIANTEIRO 1.504,00 1.504,00
1.00 GRADE MBB 97/SUPERIOR 1620 595,00 595,00
1.00 ARO LANTERNA DIANTEIRA-LD 59,00 59,00
1.00 ARO LANTERNA DIANTEIRA LE 59,00 59,00
1.00 CAPA LATERAL ESTRIBO LD. 373,00 373,00
1.00 CAPA LATERAL ESTRIBO LE, para conserto do caminhão MB 1620 IOD 2670. 373,00 373,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2022 PARACHOQUE DIANTEIRO GRADE MBB 97/SUPERIOR 1620 ARO LANTERNA DIANTEIRA-LD ARO LANTERNA DIANTEIRA LE CAPA LATERAL ESTRIBO LD. CAPA LATERAL ESTRIBO LE, para conserto do caminhão MB 1620 IOD 2670. 2.963,00
25/08/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 890/042347206; 2.963,00
29/08/2022 Pagamento de Empenho 4127/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6477 2.963,00
TOTAL 2.963,00 2.963,00 2.963,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.