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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALESSANDRO GASPARETTI DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4128 Data de lançamento: 27/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ENDIREITAR PARA LAMA E PINTURA 700,00 700,00
2.00 PINT.DAS 2 MOLDURAS SINALEIRA+ESTRIBOS 350,00 700,00
1.00 TROCAR E PINTAR GRADE DIANTEIRA 450,00 450,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA ESTRIBO LE 350,00 350,00
1.00 PINTURA PARACHOQUE, para conserto do caminhão MB placas IOD 2670. 600,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2022 ENDIREITAR PARA LAMA E PINTURA PINT.DAS 2 MOLDURAS SINALEIRA+ESTRIBOS TROCAR E PINTAR GRADE DIANTEIRA SERVIÇO DE SOLDA ESTRIBO LE PINTURA PARACHOQUE, para conserto do caminhão MB placas IOD 2670. 2.800,00
25/08/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme Nota Fiscal Nº 0015; 2.800,00
29/08/2022 Pagamento de Empenho 4128/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6477 2.800,00
TOTAL 2.800,00 2.800,00 2.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.