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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4155 Data de lançamento: 29/07/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALVULA BLOCK 194,00 194,00
1.00 FILTRO ACUMULADOR 180,00 180,00
1.00 PRESSOSTATO 87,00 87,00
1.00 CLIPE COM VALVULA 50,00 50,00
1.00 ADITIVO P/RADIADOR 17,00 17,00
1.00 TAMPA COMPRESSOR 290,00 290,00
1.00 ÓLEO COMPRESSOR, para conserto da Retroescavadeira RD 406. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2022 VALVULA BLOCK FILTRO ACUMULADOR PRESSOSTATO CLIPE COM VALVULA ADITIVO P/RADIADOR TAMPA COMPRESSOR ÓLEO COMPRESSOR, para conserto da Retroescavadeira RD 406. 868,00
29/07/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/041882119; 868,00
01/08/2022 Pagamento de Empenho 4155/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 868,00
TOTAL 868,00 868,00 868,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.