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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4183 Data de lançamento: 01/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MADEIRAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PALANQUES DE CONCRETO 12X12 2,5 MTS 89,00 712,00
2.00 ESCORA DE COMCRETO 12X12,2 MTS 89,00 178,00
125.00 BLOCO DE COMCRETO ESTREITO 3,60 450,00
25.00 Tela Soldada 1,50 mt altura, para cercamento pracinha da COHAB. 25,00 625,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2022 PALANQUES DE CONCRETO 12X12 2,5 MTS ESCORA DE COMCRETO 12X12,2 MTS BLOCO DE COMCRETO ESTREITO Tela Soldada 1,50 mt altura, para cercamento pracinha da COHAB. 1.965,00
15/08/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02064; 1.965,00
18/08/2022 Pagamento de Empenho 4183/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006475 1.965,00
TOTAL 1.965,00 1.965,00 1.965,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.