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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4257 Data de lançamento: 04/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 PARAFUSO FRANCES 3/16X2 1,38 69,00
10.00 PARAFUSO - SEXTAVADO NC 5.8 5/16 X 3.1/2 1,55 15,50
10.00 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 1/4 CHAVE 7/16 0,28 2,80
60.00 PARAFUSO AROELA LISA 1/4 0,47 28,20
1.00 PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 1/4 X2 1,02 1,02
4.00 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 3/4 X 4, para prender Tampas de caixas Dàguas 14,10 56,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2022 PARAFUSO FRANCES 3/16X2 PARAFUSO - SEXTAVADO NC 5.8 5/16 X 3.1/2 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 1/4 CHAVE 7/16 PARAFUSO AROELA LISA 1/4 PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 1/4 X2 PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 3/4 X 4, para prender Tampas de caixas Dàguas 172,92
04/08/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos.Conforme DANFE Nº 1/595; 172,92
08/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4257/2022 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 172,92
TOTAL 172,92 172,92 172,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.