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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4286 Data de lançamento: 05/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA ACRILICA 18 L 199,00 199,00
1.00 BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA 36CM X 28CM 1000ML 15,00 15,00
2.00 RESIST HYDRA LUMEN 220V 29,00 58,00
1.00 FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M, para uso na manutenção da Praça, Parquinho e outros. 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2022 TINTA ACRILICA 18 L BANDEJA PLÁSTICA PARA PINTURA 36CM X 28CM 1000ML RESIST HYDRA LUMEN 220V FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M, para uso na manutenção da Praça, Parquinho e outros. 284,00
05/08/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02048; 284,00
10/08/2022 Pagamento de Empenho 4286/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6474 284,00
TOTAL 284,00 284,00 284,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.