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Última atualização realizada em 20/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4306 Data de lançamento: 08/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REPARO DA PINÇA DE FREIO LADO DIREITO 105,00 105,00
1.00 JOGO DE PASTILHA DE FREIO 79,00 79,00
1.00 TAMPA FILTRO DE AR 59,00 59,00
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 22,00 22,00
1.00 JOGO DE VELA 136,00 136,00
1.00 BARRA DE DIREÇÃO LADO DIREITO 202,00 202,00
2.00 FLUIDO DE FREIO DOT 3 22,00 44,00
1.00 SILENCIOSO FINAL, conserto da Kombi 259,00 259,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2022 REPARO DA PINÇA DE FREIO LADO DIREITO JOGO DE PASTILHA DE FREIO TAMPA FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL JOGO DE VELA BARRA DE DIREÇÃO LADO DIREITO FLUIDO DE FREIO DOT 3 SILENCIOSO FINAL, conserto da Kombi 906,00
11/08/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/042104405; 906,00
15/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4306/2022 AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038 906,00
TOTAL 906,00 906,00 906,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.