Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4497 |
Data de lançamento: |
23/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
LAVAGEM DE VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
LAVAGEM DO ONIX de placas JBH 1H95 da Secretaria de Educação. |
50,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/08/2022 |
LAVAGEM DO ONIX de placas JBH 1H95 da Secretaria de Educação. |
150,00 |
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24/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretária Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0043; |
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150,00 |
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25/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4497/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.