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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4538 Data de lançamento: 25/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: AQUISICAO TINTA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
14.00 TINTA BRANCA VIÁRIA 18 LTS 378,00 5.292,00
6.00 TINTA AMARELA VIÁRIA 18 LTS 378,00 2.268,00
40.00 ROLO DE LÃ LARGURA MEIO FIO, para Pintura de Ruas, Meio-fio, entre outros locais que é necessário a pintura nas vias públicas. 8,50 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2022 TINTA BRANCA VIÁRIA 18 LTS TINTA AMARELA VIÁRIA 18 LTS ROLO DE LÃ LARGURA MEIO FIO, para Pintura de Ruas, Meio-fio, entre outros locais que é necessário a pintura nas vias públicas. 7.900,00
26/08/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Muniicipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/2084; 7.900,00
01/09/2022 Pagamento de Empenho 4538/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6478 7.900,00
TOTAL 7.900,00 7.900,00 7.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.