Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CATTIVELLI & BELIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4565 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SALGADINHOS |
85,00 |
85,00 |
2.00 |
SUCO DE LARANJA 1 LITRO, para a Comemoração do Dia do Motorista, Reunião e Conversa com a Equipe do Transporte. |
11,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2022 |
SALGADINHOS SUCO DE LARANJA 1 LITRO, para a Comemoração do Dia do Motorista, Reunião e Conversa com a Equipe do Transporte. |
107,00 |
|
|
26/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Muniicipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/9008; |
|
107,00 |
|
30/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4565/2022
CATTIVELLI & BELIN LTDA - 5214 |
|
|
107,00 |
TOTAL |
107,00 |
107,00 |
107,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.