Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4568 |
Data de lançamento: |
26/08/2022 |
Tipo de empenho: |
JUROS FINISA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3290.21.01.01.00.00 - Juros da Dívida FINISA contrato 0556516/2021 |
Natureza da despesa: |
AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a Juros do Contrato 0556516/2021 FINISA Compra da Patrola. |
10.698,64 |
10.698,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2022 |
Emp. referente a Juros do Contrato 0556516/2021 FINISA Compra da Patrola. |
10.698,64 |
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26/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Muniicipal de azenda, sob OUTROS nº 008/2022. |
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10.698,64 |
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06/09/2022 |
valor empenhado a maior |
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-2.000,00 |
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06/09/2022 |
valor empenhado a maior |
-2.000,00 |
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08/09/2022 |
Pagamento de Empenho 4568/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.698,64 |
TOTAL |
8.698,64 |
8.698,64 |
8.698,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.