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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4576 Data de lançamento: 29/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VIAGENS ESPORTIVAS 506,88 506,88
1.00 VIAGEM DO PROJETO CRESCER JOVEM 589,68 589,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2022 VIAGENS ESPORTIVAS VIAGEM DO PROJETO CRESCER JOVEM 1.096,56
29/08/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 609; 1.096,56
03/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4576/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 1.074,52
03/09/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4576/2022 22,04
TOTAL 1.096,56 1.096,56 1.096,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 03/09/2022 22,04 Lançada
TOTAL   22,04