Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4576 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VIAGENS ESPORTIVAS |
506,88 |
506,88 |
1.00 |
VIAGEM DO PROJETO CRESCER JOVEM |
589,68 |
589,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2022 |
VIAGENS ESPORTIVAS VIAGEM DO PROJETO CRESCER JOVEM |
1.096,56 |
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29/08/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 609; |
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1.096,56 |
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03/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4576/2022
TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 |
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1.074,52 |
03/09/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4576/2022 |
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22,04 |
TOTAL |
1.096,56 |
1.096,56 |
1.096,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
03/09/2022 |
22,04 |
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Lançada |
TOTAL |
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22,04 |
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