Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4739 |
Data de lançamento: |
31/08/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PAC. COM 4 UN |
4,99 |
49,90 |
29.00 |
PEDRA SANITÁRIA |
3,99 |
115,71 |
36.00 |
LUVA PROTEÇÃO LATEX |
5,99 |
215,64 |
4.00 |
SABÃO EM PÓ |
59,99 |
239,96 |
24.00 |
PEDRA SANITÁRIA, para uso na Limpeza e manutenção da UBS. |
1,99 |
47,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/08/2022 |
ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PAC. COM 4 UN PEDRA SANITÁRIA LUVA PROTEÇÃO LATEX SABÃO EM PÓ PEDRA SANITÁRIA, para uso na Limpeza e manutenção da UBS. |
668,97 |
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01/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/0251; |
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668,97 |
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03/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4739/2022
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 |
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668,97 |
TOTAL |
668,97 |
668,97 |
668,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.