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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4739 Data de lançamento: 31/08/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PAC. COM 4 UN 4,99 49,90
29.00 PEDRA SANITÁRIA 3,99 115,71
36.00 LUVA PROTEÇÃO LATEX 5,99 215,64
4.00 SABÃO EM PÓ 59,99 239,96
24.00 PEDRA SANITÁRIA, para uso na Limpeza e manutenção da UBS. 1,99 47,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2022 ESPONJA DE LAVAR LOUÇA PAC. COM 4 UN PEDRA SANITÁRIA LUVA PROTEÇÃO LATEX SABÃO EM PÓ PEDRA SANITÁRIA, para uso na Limpeza e manutenção da UBS. 668,97
01/09/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/0251; 668,97
03/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4739/2022 ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 10229 668,97
TOTAL 668,97 668,97 668,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.