Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4758 |
Data de lançamento: |
01/09/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4980.00 |
NORTRIPTILINA 25MG CPR |
0,28 |
1.394,40 |
3000.00 |
ROSUVASTATINA 10MG CPR |
0,20 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/09/2022 |
NORTRIPTILINA 25MG CPR ROSUVASTATINA 10MG CPR |
1.994,40 |
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04/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/460827; |
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1.860,00 |
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10/10/2022 |
Extorno por não haver recurso no Projeto empenhado |
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-1.860,00 |
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10/10/2022 |
Extorno por não haver recurso no Projeto empenhado |
-1.860,00 |
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21/11/2022 |
Saldo de contrato |
-134,40 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.