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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4865 Data de lançamento: 06/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 transporte escolar da linha 03, Prainha, Capão do Valo, 146,5 Km diários em 23 dias trabalhados, totalizando 3.369,5 Km mensais, no valor de 5,63 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2022 18.970,28 18.970,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2022 transporte escolar da linha 03, Prainha, Capão do Valo, 146,5 Km diários em 23 dias trabalhados, totalizando 3.369,5 Km mensais, no valor de 5,63 o km rodado, referente ao mês de agosto de 2022 18.970,28
08/09/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 610; 18.970,28
09/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4865/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 18.588,98
09/09/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4865/2022 381,30
TOTAL 18.970,28 18.970,28 18.970,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/09/2022 381,30 Lançada
TOTAL   381,30