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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4876 Data de lançamento: 08/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 FAROLETE LED 48W 185,00 370,00
2.00 TERMINAL FEMEA 2,00 4,00
12.00 FIO 1/5 7,80 93,60
8.00 FIXADOR ADESIVO 2,50 20,00
6.00 MANGUEIRA CORRUGADO 5,00 30,00
2.00 INTERRUPTOR 20,00 40,00
2.00 TERMINAL OLHAL 2,00 4,00
12.00 ABRAÇADEIRA NYLON, para conserto da Ambulância Sprinter JBK 9J23. 0,50 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2022 FAROLETE LED 48W TERMINAL FEMEA FIO 1/5 FIXADOR ADESIVO MANGUEIRA CORRUGADO INTERRUPTOR TERMINAL OLHAL ABRAÇADEIRA NYLON, para conserto da Ambulância Sprinter JBK 9J23. 567,60
08/09/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 890/042576218; 567,60
13/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4876/2022 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 567,60
TOTAL 567,60 567,60 567,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.