Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4876 |
Data de lançamento: |
08/09/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FAROLETE LED 48W |
185,00 |
370,00 |
2.00 |
TERMINAL FEMEA |
2,00 |
4,00 |
12.00 |
FIO 1/5 |
7,80 |
93,60 |
8.00 |
FIXADOR ADESIVO |
2,50 |
20,00 |
6.00 |
MANGUEIRA CORRUGADO |
5,00 |
30,00 |
2.00 |
INTERRUPTOR |
20,00 |
40,00 |
2.00 |
TERMINAL OLHAL |
2,00 |
4,00 |
12.00 |
ABRAÇADEIRA NYLON, para conserto da Ambulância Sprinter JBK 9J23. |
0,50 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/09/2022 |
FAROLETE LED 48W TERMINAL FEMEA FIO 1/5 FIXADOR ADESIVO MANGUEIRA CORRUGADO INTERRUPTOR TERMINAL OLHAL ABRAÇADEIRA NYLON, para conserto da Ambulância Sprinter JBK 9J23. |
567,60 |
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08/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 890/042576218; |
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567,60 |
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13/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4876/2022
AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 |
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567,60 |
TOTAL |
567,60 |
567,60 |
567,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.