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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4965 Data de lançamento: 14/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: CULTURA E TURISMO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA.
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Complementar ao empenho nº 153/2022, MUSEU, referente ao emepnho nº 80/2018. 171,33 171,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2022 Complementar ao empenho nº 153/2022, MUSEU, referente ao emepnho nº 80/2018. 171,33
14/09/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Fatura Nº 1580628188261; 171,33
16/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4965/2022 COPREL TELECOM LTDA - 7580 171,33
TOTAL 171,33 171,33 171,33
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.