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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5006 Data de lançamento: 16/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 OLEO DO ONIBUS 34,00 544,00
1.00 FILTRO DE AR - FILTRO DO AR INTERNO 79,00 79,00
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 179,00 179,00
1.00 FILTRO DO AR EXTERNO 185,00 185,00
1.00 FILTRO DO OLEO, pata troca e manutenção do veículo Ônibus de Ônibus Escolar de placas IWB 6567. 135,00 135,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2022 OLEO DO ONIBUS FILTRO DE AR - FILTRO DO AR INTERNO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DO AR EXTERNO FILTRO DO OLEO, pata troca e manutenção do veículo Ônibus de Ônibus Escolar de placas IWB 6567. 1.122,00
22/09/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/017; 1.122,00
26/09/2022 Pagamento de Empenho 5006/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.122,00
TOTAL 1.122,00 1.122,00 1.122,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.