Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NELCI ELENA GOEDEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5061 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DECORAÇÃO DO CTG, para Evento de apresentação das Soberanas no dia 18/09/2022. |
2.460,00 |
2.460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2022 |
DECORAÇÃO DO CTG, para Evento de apresentação das Soberanas no dia 18/09/2022. |
2.460,00 |
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22/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0016; |
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2.460,00 |
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22/09/2022 |
Projeto atividade indevido |
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-2.460,00 |
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22/09/2022 |
Projeto atividade indevido |
-2.460,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.