Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: NELCI ELENA GOEDEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5072 |
Data de lançamento: |
22/09/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Reempenho do empenho nº 5061/2022, extornado por Projeto atividades Indevido. |
2.460,00 |
2.460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2022 |
Reempenho do empenho nº 5061/2022, extornado por Projeto atividades Indevido. |
2.460,00 |
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22/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 016; |
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2.460,00 |
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27/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5072/2022
NELCI ELENA GOEDEL - 7282 |
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2.386,20 |
27/09/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5072/2022 |
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73,80 |
TOTAL |
2.460,00 |
2.460,00 |
2.460,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
27/09/2022 |
73,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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73,80 |
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