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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5084 Data de lançamento: 22/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TORTA 23,66 23,66
2.00 REFRIGERANTE 7,49 14,98
2.00 BALA FRUTAS 4,49 8,98
1.00 BALA SIMONETO FRUT SORTIDA 4,49 4,49
1.00 BALA CARAMELO 4,49 4,49
1.00 BALA IOGURT SORTIDO SIMONETO PACOTE 4,49 4,49
3.00 BALA SIMONETO 500G FRUTAS MASTIGAVEIS 5,99 17,97
2.00 BISCOITO SORTIDO 14,90 29,80
1.20 SALGADOS 54,99 65,99
8.00 AGUA MINERAL 1,75 14,00
1780.00 BALA 0,07 124,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2022 TORTA REFRIGERANTE BALA FRUTAS BALA SIMONETO FRUT SORTIDA BALA CARAMELO BALA IOGURT SORTIDO SIMONETO PACOTE BALA SIMONETO 500G FRUTAS MASTIGAVEIS BISCOITO SORTIDO SALGADOS AGUA MINERAL BALA 313,45
22/09/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secerta´rio Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 0/3319; 313,45
27/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5084/2022 S.C.MERCADO LTDA - 5505 313,45
TOTAL 313,45 313,45 313,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.