Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5091 |
Data de lançamento: |
23/09/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LAMPADA LED 50W EMPALUX |
62,00 |
62,00 |
3.00 |
PORCA ZINCADA 3/8 |
0,50 |
1,50 |
1.00 |
BARRA ROSCADA 3/8 |
16,00 |
16,00 |
2.00 |
ARRUELA ZINC.5/8 POL |
1,30 |
2,60 |
1.00 |
ESPATULA DE ACO |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
BROCA 8,0 MM |
16,00 |
16,00 |
1.00 |
FERROLHO FIO REDONDO |
12,00 |
12,00 |
10.00 |
REBITE |
0,18 |
1,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/09/2022 |
LAMPADA LED 50W EMPALUX PORCA ZINCADA 3/8 BARRA ROSCADA 3/8 ARRUELA ZINC.5/8 POL ESPATULA DE ACO BROCA 8,0 MM FERROLHO FIO REDONDO REBITE |
119,90 |
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23/09/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secerta´rio Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02129; |
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119,90 |
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30/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5091/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6486 |
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119,90 |
TOTAL |
119,90 |
119,90 |
119,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.