| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5210 | Data de lançamento: | 26/09/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha setembro 2022 | 0,00 | 10.041,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha setembro 2022 | 10.041,50 | ||
| 26/09/2022 | Liquidado Por Daniele conforme orientação do setor pessoal | 10.041,50 | ||
| 30/09/2022 | Pagamento de Empenho 5210/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.041,50 | ||
| TOTAL | 10.041,50 | 10.041,50 | 10.041,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||