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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5311 Data de lançamento: 29/09/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOELHO C/ROSCA 25MM X 1/2 2,49 2,49
7.00 JOELHO PVC SOLD.HIDR. 90º 25MM 0,89 6,23
1.00 JOELHO ESGOTO 90º 40 MM 1,49 1,49
3.00 TUBO PVC ESGOTO 40 MM 5,90 17,70
8.00 ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 0,40 3,20
20.00 BUCHA FIXACAO NYLON N 6 0,05 1,00
20.00 PARAFUSO PHILLIPIS 4,0X45 0,20 4,00
1.00 CHAVE COMBINADA 10MM 8,50 8,50
1.00 TORNEIRA JARDIM 1/2 3,90 3,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2022 JOELHO C/ROSCA 25MM X 1/2 JOELHO PVC SOLD.HIDR. 90º 25MM TE SOLDAVEL PVCH 25MM JOELHO ESGOTO 90º 40 MM TUBO PVC ESGOTO 40 MM ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4 BUCHA FIXACAO NYLON N 6 PARAFUSO PHILLIPIS 4,0X45 CHAVE COMBINADA 10MM TORNEIRA JARDIM 1/2 49,46
04/10/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 001/02151; 49,46
07/10/2022 Pagamento de Empenho 5311/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006488 49,46
TOTAL 49,46 49,46 49,46
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.