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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5339 Data de lançamento: 03/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARAFUSO 20X160 72,00 72,00
1.00 POLCA TRAVANTE 20MM 10,00 10,00
4.00 PARAFUSO 6X80 3,25 13,00
4.00 POLCA AUTOTRAVANTE 6 1,00 4,00
1.00 MOLA 235,00 235,00
1.00 MOLA 1,10 1,10
1.00 TEE PLÁSTICO 8X8X8 20,00 20,00
0.50 FIO 6,50 3,25
2.00 TERMINAL 1,00 2,00
1.00 CONECTOR BICO 8MMX1/8 18,00 18,00
6.00 CINTA PLÁSTICA MÉDIA 1,50 9,00
0.20 MANGUEIRA PRETA 8MM 8,00 1,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/10/2022 PARAFUSO 20X160 POLCA TRAVANTE 20MM PARAFUSO 6X80 POLCA AUTOTRAVANTE 6 MOLA MOLA TEE PLÁSTICO 8X8X8 FIO TERMINAL CONECTOR BICO 8MMX1/8 CINTA PLÁSTICA MÉDIA MANGUEIRA PRETA 8MM 388,95
04/10/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/01666; 388,95
06/10/2022 Pagamento de Empenho 5339/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 388,95
TOTAL 388,95 388,95 388,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.