Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5339 |
Data de lançamento: |
03/10/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PARAFUSO 20X160 |
72,00 |
72,00 |
1.00 |
POLCA TRAVANTE 20MM |
10,00 |
10,00 |
4.00 |
PARAFUSO 6X80 |
3,25 |
13,00 |
4.00 |
POLCA AUTOTRAVANTE 6 |
1,00 |
4,00 |
1.00 |
MOLA |
235,00 |
235,00 |
1.00 |
MOLA |
1,10 |
1,10 |
1.00 |
TEE PLÁSTICO 8X8X8 |
20,00 |
20,00 |
0.50 |
FIO |
6,50 |
3,25 |
2.00 |
TERMINAL |
1,00 |
2,00 |
1.00 |
CONECTOR BICO 8MMX1/8 |
18,00 |
18,00 |
6.00 |
CINTA PLÁSTICA MÉDIA |
1,50 |
9,00 |
0.20 |
MANGUEIRA PRETA 8MM |
8,00 |
1,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2022 |
PARAFUSO 20X160 POLCA TRAVANTE 20MM PARAFUSO 6X80 POLCA AUTOTRAVANTE 6 MOLA MOLA TEE PLÁSTICO 8X8X8 FIO TERMINAL CONECTOR BICO 8MMX1/8 CINTA PLÁSTICA MÉDIA MANGUEIRA PRETA 8MM |
388,95 |
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04/10/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/01666; |
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388,95 |
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06/10/2022 |
Pagamento de Empenho 5339/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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388,95 |
TOTAL |
388,95 |
388,95 |
388,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.