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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5386 Data de lançamento: 04/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ADESIVO PVC PARA TUBOS 75G 5,90 5,90
6.00 PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110X25 COMPLETO MONTADO CAIXA C/ 100 0,78 4,68
2.00 VÁLVULA DE CX DÁGUA - VÁLVULA DE CAIXA DE ÁGUA DE INOX, para encanamentos de água do P´redio da Brigada Militar. 87,00 174,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2022 ADESIVO PVC PARA TUBOS 75G PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110X25 COMPLETO MONTADO CAIXA C/ 100 VÁLVULA DE CX DÁGUA - VÁLVULA DE CAIXA DE ÁGUA DE INOX, para encanamentos de água do P´redio da Brigada Militar. 184,58
04/10/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 001/02154; 001/2153; 184,58
07/10/2022 Pagamento de Empenho 5386/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 006488 184,58
TOTAL 184,58 184,58 184,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.