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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5467 Data de lançamento: 07/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SERVIÇOS MAO DE OBRA HORAS 65,00 195,00
1.00 MÃO DE OBRA TERCEIROS, para conserto do caminhão Mb placas IOD 2670. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/10/2022 SERVIÇOS MAO DE OBRA HORAS MÃO DE OBRA TERCEIROS, para conserto do caminhão Mb placas IOD 2670. 275,00
07/10/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 0180; 275,00
11/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5467/2022 AUTO PEÇAS AMARANTE EIRELI-ME - 6543 269,50
11/10/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5467/2022 5,50
TOTAL 275,00 275,00 275,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 11/10/2022 5,50 Lançada
TOTAL   5,50