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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: TECHNICAL CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5535 Data de lançamento: 17/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO ATENÇÃO PRIMARIA - PORTARIA 1194/2022
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE MAO DE OBRA
Fonte de Recurso: CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MONTAGEM DE ÁRMARIO PARA AUTOCLAVE 21L C/ 4 PRATELEIRAS COMPOSTO POR ESTRUTURA METÁLICA, TUBO 20X40MM, E CANALETAS 3/4, E BASE PRATELEIRAS MDF 15MM 2.250,00 2.250,00
1.00 MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AUTOCLAVES E INSTALAÇÃO, TUBO PARA SAÍDA DE VAPOR NO EXPURGO DAS AUTOCLAVES 1.940,00 1.940,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2022 MONTAGEM DE ÁRMARIO PARA AUTOCLAVE 21L C/ 4 PRATELEIRAS COMPOSTO POR ESTRUTURA METÁLICA, TUBO 20X40MM, E CANALETAS 3/4, E BASE PRATELEIRAS MDF 15MM MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AUTOCLAVES E INSTALAÇÃO, TUBO PARA SAÍDA DE VAPOR NO EXPURGO DAS AUTOCLAVES 4.190,00
07/12/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 21; 4.190,00
09/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5535/2022 TECHNICAL CARE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - 10415 4.190,00
TOTAL 4.190,00 4.190,00 4.190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.