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Última atualização realizada em 16/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5548 Data de lançamento: 17/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ACOES ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PORTARIA 649/2021
Conta de Despesa: 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: FARMACIA BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA ACRILICA BRANCA 18 L 116,00 116,00
1.00 TINTA ESMALTE BRANCA 3,6L 79,35 79,35
4.00 TOMADA EXTERNA 5,06 20,24
22.00 FIO FLEXÍVEL 1/5 0,90 19,80
20.00 PARAFUSO 4,5X40 0,15 3,00
4.00 BARRA CANTONEIRA PIALALUMINIO 2M 10,45 41,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/10/2022 TINTA ACRILICA BRANCA 18 L TINTA ESMALTE BRANCA 3,6L TOMADA EXTERNA FIO FLEXÍVEL 1/5 BUCHA 6 MM PARAFUSO 4,5X40 BARRA CANTONEIRA PIALALUMINIO 2M 281,15
19/10/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 000/008579; 239,35
25/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5548/2022 - REF. PGTO NOTA PARCIAL/2022 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 239,35
28/12/2022 Empenho valor a maior -41,80
TOTAL 239,35 239,35 239,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.