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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5552 Data de lançamento: 18/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CORREIA DO AR CONDICIONADO 102,00 102,00
10.00 CINTA PLÁSTICA MÉDIA 0,50 5,00
8.00 ADITIVO P/RADIADOR 32,00 256,00
3.00 PARAFUSO PRISIONEIRO, para troca e manutenção do conserto do Ar Condicionado do Caminhão 2628. 2,00 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/10/2022 CORREIA DO AR CONDICIONADO CINTA PLÁSTICA MÉDIA ADITIVO P/RADIADOR PARAFUSO PRISIONEIRO, para troca e manutenção do conserto do Ar Condicionado do Caminhão 2628. 369,00
21/10/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/040; 369,00
25/10/2022 Pagamento de Empenho 5552/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 369,00
TOTAL 369,00 369,00 369,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.