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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5592 Data de lançamento: 20/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL HIDRAULICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 JOELHO HID. SOLD. 25MM 0,75 37,50
1.00 COLA AMANCO 850G C/PINCEL 66,00 66,00
1.00 COLA P/ PVC 175G 12,90 12,90
1.00 JOELHO MISTO C/ BUCHA DE LATÃO 8,50 8,50
1.00 NIPEL ROSCÁVEL 1/2 2,00 2,00
1.00 ADAPTADOR PVC SOLD HIDR. 20X1/2 COM ROSCA, para manutenção da Rede de Água, e conserto em Prédio da Prefeitura. 17,00 17,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/10/2022 JOELHO HID. SOLD. 25MM COLA AMANCO 850G C/PINCEL COLA P/ PVC 175G JOELHO MISTO C/ BUCHA DE LATÃO NIPEL ROSCÁVEL 1/2 ADAPTADOR PVC SOLD HIDR. 20X1/2 COM ROSCA, para manutenção da Rede de Água, e conserto em Prédio da Prefeitura. 143,90
20/10/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/02179; 143,90
03/11/2022 Pagamento de Empenho 5592/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6490 143,90
TOTAL 143,90 143,90 143,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.