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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5596 Data de lançamento: 21/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE AR CONDICIONADO 35,00 35,00
1.00 FILTRO DE AR 39,00 39,00
1.00 FILTRO DE ÓLEO MOTOR 24,00 24,00
4.00 ÓLEO 5W30 SINTÉTICO MOTOR GAS/ETANOL 43,00 172,00
1.00 FILTRO DE COMBUSTIVEL 24,00 24,00
1.00 GRANADA HIGIENIZAÇÃO, para conserto do veículo ONIX IYY 6351. 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2022 FILTRO DE AR CONDICIONADO FILTRO DE AR FILTRO DE ÓLEO MOTOR ÓLEO 5W30 SINTÉTICO MOTOR GAS/ETANOL FILTRO DE COMBUSTIVEL GRANADA HIGIENIZAÇÃO, para conserto do veículo ONIX IYY 6351. 319,00
21/10/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/041; 319,00
26/10/2022 Pagamento de Empenho 5596/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 319,00
TOTAL 319,00 319,00 319,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.