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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5598 Data de lançamento: 21/10/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 475,00 950,00
2.00 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO 159,00 318,00
1.00 KIT SANFONA E BATENTE DE AMORTECEDOR 175,00 175,00
2.00 KIT COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO 155,00 310,00
2.00 BORRACHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR, para conserto do veículo SPIN olacas IYW 9736. 29,00 58,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2022 AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT SANFONA E BATENTE DE AMORTECEDOR KIT COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO BORRACHA DA BARRA DO ESTABILIZADOR, para conserto do veículo SPIN olacas IYW 9736. 1.811,00
21/10/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/039; 1.811,00
26/10/2022 Pagamento de Empenho 5598/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.811,00
TOTAL 1.811,00 1.811,00 1.811,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.