| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5789 | Data de lançamento: | 25/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha outubro 2022 | 0,00 | 802,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha outubro 2022 | 802,06 | ||
| 25/10/2022 | LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO SETOR PESSOAL | 802,06 | ||
| 27/10/2022 | Pagamento de Empenho 5789/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 802,06 | ||
| TOTAL | 802,06 | 802,06 | 802,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||