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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIO MELLO 96391120030

Dados do Empenho
Número do empenho: 5854 Data de lançamento: 03/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LAVAGEM DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LAVAGEM DO ONIBUS 100,00 100,00
1.00 LAVAGEM KOMBI 70,00 70,00
1.00 LAVAGEM DA SPIN, da Frota de veículos da Secretaria de Educação. 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2022 LAVAGEM DO ONIBUS LAVAGEM KOMBI LAVAGEM DA SPIN, da Frota de veículos da Secretaria de Educação. 220,00
07/11/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0059; 220,00
09/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5854/2022 MARIO MELLO 96391120030 - 10123 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.