Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: I SCHNEIDER TRANSPORTES |
Número do empenho: | 5939 | Data de lançamento: | 07/11/2022 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - UNIÃO | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | COTA-PARTE DO SALARIO EDUCACAO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | transporte escolar, da linha 05, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro e Esquina Penz, percorrendo 97,21 km diários em 11 dias trabalhados, totalizando 1069,31 km mensais no valor de 5,62 o km rodado, referente ao mês de outubro de 2022. | 6.009,52 | 6.009,52 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/11/2022 | transporte escolar, da linha 05, Três Lagoas, Faxinal, Pessegueiro e Esquina Penz, percorrendo 97,21 km diários em 11 dias trabalhados, totalizando 1069,31 km mensais no valor de 5,62 o km rodado, referente ao mês de outubro de 2022. | 6.009,52 | ||
09/11/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0020; | 6.009,52 | ||
09/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5939/2022 I SCHNEIDER TRANSPORTES - 5376 | 5.829,23 | ||
09/11/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5939/2022 | 180,29 | ||
TOTAL | 6.009,52 | 6.009,52 | 6.009,52 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 09/11/2022 | 180,29 | Lançada | |
TOTAL | 180,29 |