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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5940 Data de lançamento: 07/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 transporte escolar da linha 04, Três Lagoas, percorrendo 93,19 km diários em 11 dias trabalhados, totalizando 1025,09 km mensais, no valor de 4,70 o km rodado, referente ao mês de outubro de 2022. 4.817,92 4.817,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/11/2022 transporte escolar da linha 04, Três Lagoas, percorrendo 93,19 km diários em 11 dias trabalhados, totalizando 1025,09 km mensais, no valor de 4,70 o km rodado, referente ao mês de outubro de 2022. 4.817,92
08/11/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0024; 4.817,92
09/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5940/2022 DONISETE DA LUZ ME - 7011 4.721,08
09/11/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5940/2022 96,84
TOTAL 4.817,92 4.817,92 4.817,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/11/2022 96,84 Lançada
TOTAL   96,84