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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5966 Data de lançamento: 08/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa: Ferramentas
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FACAO 57,03 57,03
1.00 PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 14 X 060 12,39 12,39
1.00 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 14MM 3,33 3,33
1.00 CHAVE COMBINADA 08 MM 23,22 23,22
1.00 CHAVE COMBINADA 10MM 24,37 24,37
1.00 BICO ENXER PNEU/MANGA 18,60 18,60
1.00 PARAFUSO ALEN CAB.CILINDRICA 04X50 14,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/11/2022 FACAO PARAFUSO SEX. AÇO 8.8 14 X 060 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 14MM CHAVE COMBINADA 08 MM CHAVE COMBINADA 10MM BICO ENXER PNEU/MANGA PARAFUSO ALEN CAB.CILINDRICA 04X50 152,94
08/11/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/622; 152,94
11/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5966/2022 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 152,94
TOTAL 152,94 152,94 152,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.