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Última atualização realizada em 13/12/2025 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6010 Data de lançamento: 09/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 12 X 040 5,83 58,30
10.00 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 12MM 4,71 47,10
30.00 PARAFUSO ARROELA LISA 1/2 1,09 32,70
1.00 SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 270ML 30,20 30,20
1.00 DESINGRIPANTE 300ML 32,07 32,07
4.00 PARAFUSO SEXT.AÇO 8.8 1X4 1/2 58,67 234,68
5.00 PARAFUSO SEX 8.8 1X4 58,67 293,35
9.00 PARAF.PORCA SEXT.CHAVE 1 1/2 13,77 123,93
20.00 PARAFUSO ARROELA LISA 1 2,11 42,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2022 PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 12 X 040 PARAFUSO PORCA SEXTAVADA 12MM PARAFUSO ARROELA LISA 1/2 SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 270ML DESINGRIPANTE 300ML PARAFUSO SEXT.AÇO 8.8 1X4 1/2 PARAFUSO SEX 8.8 1X4 PARAF.PORCA SEXT.CHAVE 1 1/2 PARAFUSO ARROELA LISA 1 894,53
09/11/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/627; 894,53
21/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6010/2022 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 894,53
TOTAL 894,53 894,53 894,53
SALDO A PAGAR 0,00