Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: ALISSON DA SILVA SANTOS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6071 |
Data de lançamento: |
14/11/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
FILTRO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO AR INTERNO ASPIRADA |
58,00 |
58,00 |
1.00 |
FILTRO DE AR EXTERNO ASPIRADA |
98,00 |
98,00 |
1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE, para uso na troca e manutenção da Retroescavadeira Randon 406K. |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2022 |
FILTRO AR INTERNO ASPIRADA FILTRO DE AR EXTERNO ASPIRADA FILTRO LUBRIFICANTE, para uso na troca e manutenção da Retroescavadeira Randon 406K. |
221,00 |
|
|
16/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 001/01967; |
|
221,00 |
|
23/11/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6071/2022
ALISSON DA SILVA SANTOS ME - 6088 |
|
|
221,00 |
TOTAL |
221,00 |
221,00 |
221,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.