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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AGUIA I G INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6167 Data de lançamento: 21/11/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade: GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: TONER
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TONER SANSUNG D101S, para uso na manutenção da Impressora do Gabinete do Prefeito. 105,00 105,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2022 TONER SANSUNG D101S, para uso na manutenção da Impressora do Gabinete do Prefeito. 105,00
22/11/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete. Conforme DANFE Nº 001/0394; 105,00
01/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6167/2022 AGUIA I G INFORMATICA LTDA - 8153 105,00
TOTAL 105,00 105,00 105,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.