Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6411 |
Data de lançamento: |
29/11/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Turismo |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FOTOS E PRODUÇÃO DAS SOBERANAS, para o Calendário de 2023. |
1.550,00 |
1.550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2022 |
FOTOS E PRODUÇÃO DAS SOBERANAS, para o Calendário de 2023. |
1.550,00 |
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30/11/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 0028; |
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1.550,00 |
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02/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6411/2022
MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA ME - 7879 |
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1.503,50 |
02/12/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6411/2022 |
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46,50 |
TOTAL |
1.550,00 |
1.550,00 |
1.550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
02/12/2022 |
46,50 |
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Lançada |
TOTAL |
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46,50 |
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