| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
| Número do empenho: | 6457 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAMPA DO FILTRO AR IVECO EUROCARGO | 210,00 | 210,00 |
| 1.00 | PARAFUSO PHILIPS | 1,00 | 1,00 |
| 1.00 | VALVULA DE PÓ CHUPETA POEIRA FILTRO, para manutenção do Caminhão Iveco de placas ISA 6218. | 36,00 | 36,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | TAMPA DO FILTRO AR IVECO EUROCARGO PARAFUSO PHILIPS VALVULA DE PÓ CHUPETA POEIRA FILTRO, para manutenção do Caminhão Iveco de placas ISA 6218. | 247,00 | ||
| 06/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/01768; | 247,00 | ||
| 08/12/2022 | Pagamento de Empenho 6457/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 247,00 | ||
| TOTAL | 247,00 | 247,00 | 247,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||