Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: MECANICA DO RATINHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6457 |
Data de lançamento: |
01/12/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TAMPA DO FILTRO AR IVECO EUROCARGO |
210,00 |
210,00 |
1.00 |
PARAFUSO PHILIPS |
1,00 |
1,00 |
1.00 |
VALVULA DE PÓ CHUPETA POEIRA FILTRO, para manutenção do Caminhão Iveco de placas ISA 6218. |
36,00 |
36,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/12/2022 |
TAMPA DO FILTRO AR IVECO EUROCARGO PARAFUSO PHILIPS VALVULA DE PÓ CHUPETA POEIRA FILTRO, para manutenção do Caminhão Iveco de placas ISA 6218. |
247,00 |
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06/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 001/01768; |
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247,00 |
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08/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6457/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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247,00 |
TOTAL |
247,00 |
247,00 |
247,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.