Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6580 |
Data de lançamento: |
05/12/2022 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF folha decimo terceiro |
0,00 |
2.232,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF folha decimo terceiro |
2.232,60 |
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05/12/2022 |
Liquidado por Daniele conforme orientação do setor pessoal - segunda parcela 13 salario |
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2.232,60 |
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05/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.AT.SEC.MUN.E.VENC. |
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264,75 |
05/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUCACAO, Centro de Custo: M.AT.SEC.MUN.E.VENC. |
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461,30 |
07/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6580/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.506,55 |
TOTAL |
2.232,60 |
2.232,60 |
2.232,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
05/12/2022 |
264,75 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
05/12/2022 |
461,30 |
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Lançada |
TOTAL |
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726,05 |
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