Exercício: 2022 | |
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR |
Número do empenho: | 6696 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
Tipo de empenho: | COMUM | ||||
Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Fonte de Recurso: | T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | transporte escolar, da linha 02, Pessegueiro, esquina Penz, percorrendo 148,33 km diários em 21 dias trabalhados, totalizando 3.114,93 km mensais, no valor de 5,16 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2022. | 16.073,03 | 16.073,03 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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07/12/2022 | transporte escolar, da linha 02, Pessegueiro, esquina Penz, percorrendo 148,33 km diários em 21 dias trabalhados, totalizando 3.114,93 km mensais, no valor de 5,16 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2022. | 16.073,03 | ||
08/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 19; | 16.073,03 | ||
12/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6696/2022 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR - 10172 | 15.749,96 | ||
12/12/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6696/2022 | 323,07 | ||
TOTAL | 16.073,03 | 16.073,03 | 16.073,03 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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ISS | 12/12/2022 | 323,07 | Lançada | |
TOTAL | 323,07 |