| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR |
| Número do empenho: | 6696 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | T.E.R/ESTADO-FUNDAMENTAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar, da linha 02, Pessegueiro, esquina Penz, percorrendo 148,33 km diários em 21 dias trabalhados, totalizando 3.114,93 km mensais, no valor de 5,16 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2022. | 16.073,03 | 16.073,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | transporte escolar, da linha 02, Pessegueiro, esquina Penz, percorrendo 148,33 km diários em 21 dias trabalhados, totalizando 3.114,93 km mensais, no valor de 5,16 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2022. | 16.073,03 | ||
| 08/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 19; | 16.073,03 | ||
| 12/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6696/2022 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TRANSPORTE ESCOLAR - 10172 | 15.749,96 | ||
| 12/12/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6696/2022 | 323,07 | ||
| TOTAL | 16.073,03 | 16.073,03 | 16.073,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/12/2022 | 323,07 | Lançada | |
| TOTAL | 323,07 |