| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA |
| Número do empenho: | 6701 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | transporte escolar da linha 09, Centro, percorrendo 71,15 km diários em 21 dias trabalhados, totalizando 1.494,15+88km mensais, no valor de 6,98 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2022. | 11.043,40 | 11.043,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | transporte escolar da linha 09, Centro, percorrendo 71,15 km diários em 21 dias trabalhados, totalizando 1.494,15+88km mensais, no valor de 6,98 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2022. | 11.043,40 | ||
| 08/12/2022 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 581; | 11.043,40 | ||
| 12/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6701/2022 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 | 10.821,43 | ||
| 12/12/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 6701/2022 | 221,97 | ||
| TOTAL | 11.043,40 | 11.043,40 | 11.043,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/12/2022 | 221,97 | Lançada | |
| TOTAL | 221,97 |