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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6703 Data de lançamento: 07/12/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAPA DE CHUVA FOR. AMARELA 76,00 152,00
1.00 BARRA P/ BICO LEQUE 118,00 118,00
20.00 GRASSFIO 3.0MM 1,50 30,00
194.00 FIO 2,00 388,00
10.00 LONA PRETA 6,00 60,00
2.00 ARAME DE AÇO 36,00 72,00
2.00 LUVA DE LÁTEX TAMANHO G 18,00 36,00
2.00 EMENDA CORRENTE 1,00 2,00
3.00 LUVA 18,00 54,00
1.00 BOTA BASPAN NAUTICA N 41 79,00 79,00
22.00 LONA CONTRUPACK6X100 6,00 132,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2022 CAPA DE CHUVA FOR. AMARELA BARRA P/ BICO LEQUE GRASSFIO 3.0MM FIO LONA PRETA ARAME DE AÇO LUVA DE LÁTEX TAMANHO G EMENDA CORRENTE LUVA BOTA BASPAN NAUTICA N 41 LONA CONTRUPACK6X100 1.123,00
07/12/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretario Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/31441; 1.123,00
09/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6703/2022 AGROPECUÁRIA KG LTDA - ME - 7375 1.123,00
TOTAL 1.123,00 1.123,00 1.123,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.