O Município de Ernestina - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 12/12/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6824 Data de lançamento: 13/12/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COGMAX 60CAPS 89,14 178,28
2.00 OXCARBAZEPINA 600MG 30CP 152,01 304,02
1.00 OXCARBAZEPINA 300MG 30CP 106,71 106,71
6.00 LEITE NESTOGENO 48,46 290,75
1.00 COLIC CALM SUSPENSAO 59ML 122,47 122,47
1.00 SALSEP JET KIDS 0,9% 30,85 30,85
1.00 MAL TIMOLOL 0.5% BIOSINTETICA 9,24 9,24
1.00 DORZOLAMIDA EMS 20MG SOL OFT 5ML 57,47 57,47
1.00 BRIMONIDINA 2MG/ML 5ML 48,48 48,48
1.00 LATANOPROSTA EM 0.05MG 2.5ML G 114,73 114,73
1.00 CANDICORT 30,11 30,11
1.00 BENERVA 300MG 30CP 25,05 25,05
1.00 ENALAPRIL 20MG 23,10 23,10
1.00 CERAZETTE 28CP 43,10 43,10
1.00 PONSTAN 500MG 24CP 30,99 30,99
1.00 ELIQUIS 5MG 60CP 279,94 279,94
1.00 DAFLON 1000MG 30CP 132,90 132,90
1.00 ADDERA D3 5000UI 30 CAPS 85,92 85,92
1.00 CLENIL HFA 50MCG SPRAY ORAL 39,95 39,95
1.00 ENALAPRIL 0,5MG 120ML 69,90 69,90
1.00 HIDROCLOROTIAZIDA 25 60ML 75,80 75,80
1.00 DRUSOLOL FRASCO 5ML 89,68 89,68
1.00 GLAUB MD 1MG/ML COL 5ML 26,96 26,96
1.00 GLAMIGAN 0,03% COL 3ML 93,34 93,34
1.00 ALENIA 12MCG 40MCG 60CP 112,88 112,88
1.00 FRISIUM 10 MG 20CP 16,99 16,99
1.00 FORXIGA 10MG 167,29 167,29
1.00 XARELTO 10MG 30COMP 295,41 295,41
3.00 PRAMIPEXOL 0.375MG CPR - CPR 82,21 246,63
1.00 GLYXAMBI - 25MG/5MG (EMPAGLIFLOSINA/LINAGLIPTINA) 360,06 360,06
1.00 RITALINA 10MG 30CP 38,84 38,84
2.00 TERMOMETRO DIGITAL 21,76 43,52
1.00 PAROXETINA 20MG 46,93 46,93
1.00 ESIO 40MG 28CP 140,40 140,40
1.00 SUCRAFILM 2GR/10ML 20FLAC 84,89 84,89
2.00 PREGABALINA 75 MG CAP - CAP 48,46 96,92
1.00 GABAPENTINA 400 MG CAP - CAP 111,59 111,59
1.00 NATURETTI 16CP 43,01 43,01
1.00 PEG 4000 10G 145,86 145,86
2.00 KEPPRA 100MG/ML 150ML SOL ORAL 123,63 247,25
2.00 FR CONFORT MASTER REGULAR M 8UN 21,50 43,00
1.00 BENICAR 40 MG CPR - CPR 73,34 73,34
1.00 TORAGESIC® 10MG COMPRIMIDOS SUBLINGUAIS CPR - CPR 74,82 74,82
2.00 DIPIRONA 1GR 17,45 34,90
1.00 DIPROSPAM IM AMPOLA 34,87 34,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/12/2022 COGMAX 60CAPS OXCARBAZEPINA 600MG 30CP OXCARBAZEPINA 300MG 30CP LEITE NESTOGENO COLIC CALM SUSPENSAO 59ML SALSEP JET KIDS 0,9% MAL TIMOLOL 0.5% BIOSINTETICA DORZOLAMIDA EMS 20MG SOL OFT 5ML BRIMONIDINA 2MG/ML 5ML LATANOPROSTA EM 0.05MG 2.5ML G CANDICORT BENERVA 300MG 30CP ENALAPRIL 20MG CERAZETTE 28CP PONSTAN 500MG 24CP ELIQUIS 5MG 60CP DAFLON 1000MG 30CP ADDERA D3 5000UI 30 CAPS CLENIL HFA 50MCG SPRAY ORAL ENALAPRIL 0,5MG 120ML HIDROCLOROTIAZIDA 25 60ML DRUSOLOL FRASCO 5ML GLAUB MD 1MG/ML COL 5ML GLAMIGAN 0,03% COL 3ML ALENIA 12MCG 40MCG 60CP FRISIUM 10 MG 20CP FORXIGA 10MG XARELTO 10MG 30COMP PRAMIPEXOL 0.375MG CPR - CPR GLYXAMBI - 25MG/5MG (EMPAGLIFLOSINA/LINAGLIPTINA) RITALINA 10MG 30CP TERMOMETRO DIGITAL PAROXETINA 20MG ESIO 40MG 28CP SUCRAFILM 2GR/10ML 20FLAC PREGABALINA 75 MG CAP - CAP GABAPENTINA 400 MG CAP - CAP NATURETTI 16CP PEG 4000 10G KEPPRA 100MG/ML 150ML SOL ORAL FR CONFORT MASTER REGULAR M 8UN BENICAR 40 MG CPR - CPR TORAGESIC® 10MG COMPRIMIDOS SUBLINGUAIS CPR - CPR DIPIRONA 1GR DIPROSPAM IM AMPOLA 4.769,14
13/12/2022 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 001/2082; 001/2081; 001/2080; 001/2079; 001/2078; 001/2077; 001/2076; 001/2075; 001/2074; 001/2073; 001/2072; 001/2071; 001/2070; 001/2069; 001/2068; 001/2067; 001/2066; 001/2065; 001/2064; 001/2063; 001/2062; 001/2061; 001/2060; 001/2059; 001/2058; 001/2057; 001/2056; 001/2055; 001/2054; 001/2053; 4.769,14
19/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6824/2022 JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191 4.769,14
TOTAL 4.769,14 4.769,14 4.769,14
SALDO A PAGAR 0,00