Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6918 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Unidade: |
DIVISAO DA PATRULHA AGRICOLA |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAVAJATO GAXETA |
16,00 |
32,00 |
1.00 |
LAVAJATO GAXETA |
13,00 |
13,00 |
1.00 |
RASPADOR |
8,00 |
8,00 |
1.00 |
ANEL DE VEDACAO, para conserto do Pistão da Goble. |
3,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/12/2022 |
LAVAJATO GAXETA LAVAJATO GAXETA RASPADOR ANEL DE VEDACAO, para conserto do Pistão da Goble. |
56,00 |
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19/12/2022 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Agricultura. Conforme DANFE Nº 1/279; |
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56,00 |
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22/12/2022 |
Pagamento de Empenho 6918/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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56,00 |
TOTAL |
56,00 |
56,00 |
56,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.